E-learning
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 2026
Szkolenie omawia zmiany w podatkach VAT i CIT wprowadzone w życie w trakcie 2025 roku oraz planowane zmiany przepisów na 2026 rok.
Kontakt
Cena
480.00 PLN netto
590.40 PLN brutto
Poprzednia najniższa cena: 590.40 zł.
Forma szkolenia
E-learning
Cena
480.00 PLN netto
590.40 PLN brutto
Poprzednia najniższa cena: 590.40 zł.
Forma szkolenia
E-learning
Zapisz tę stronę w PDF
Dla Kogo?
Szkolenie adresowane jest do:
- Biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym
- Osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym
Cele szkolenia
Podstawowe cele i korzyści szkolenia to:
- Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze
- Zdobycie przez biegłego rewidenta praktycznej umiejętności w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe
- Przekazanie wiedzy umożliwiającej biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego
Program
Zmiany VAT, które wprowadzono w życie w 2025 roku i które są planowane na rok 2026:
- Nowy okres obowiązywania zasad split payment.
- Nowy plik JPK_V7M – zasady korekty i czynny żal.
- Pakiet SLIM VAT 2 (korekty importu usług i WNT, rachunki VAT, dostawy łańcuchowe).
- Pakiet SLIM VAT 3 (przeliczenia walutowe, proporcja VAT, rozliczenia WNT, inne).
- Zmiany dotycząca fakturowania (obowiązkowe elementy faktur).
- Grupy VAT.
- Opcja VAT dla usług finansowych.
- KSeF – aktualny status przepisów, co czeka podatników w 2026 roku.
Przypomnienie najważniejszych zmian w CIT wprowadzonych w życie w 2025 roku wraz z omówieniem rodzącej się w tym zakresie praktyki, propozycje zmian na rok 2026:
- Koszty finansowania dłużnego – niekorzystna zmiana regulacji.
- Ujęcie w czasie wydatków na wynagrodzenia i składki społeczne.
- Nowe zdarzenia kreujące powstanie przychodu do opodatkowania.
- Minimalny podatek dochodowy – kogo będzie obowiązywał i na jakich zasadach po odwieszeniu regulacji.
- Likwidacja art. 15e ustawy CIT – praktyczne konsekwencje.
- Transakcje z rajami podatkowymi – nowe zasady przygotowywania dokumentacji cen transferowych.
- Ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła.
- Zniesienie stanu epidemii – aspekty podatkowe.
- Nowe limity amortyzacji samochodów osobowych.
Dodatki – omówienie najbardziej gorących tematów podatkowych ostatnich miesięcy, jakie podmioty mogą spodziewać się kontroli podatkowych w 2026 roku, przegląd najciekawszych interpretacji i wyroków wydanych w ostatnim czasie.
Certyfikat i punkty edukacyjne
- Po zrealizowaniu szkolenia otrzymasz certyfikat.

Czas trwania i okres dostępności szkolenia
- Czas trwania szkolenia: 08:00:00 (4 godziny z bloku rachunkowość i 4 godziny z bloku rewizja finansowa)
- Okres dostępności szkolenia: 183 dni od momentu otrzymania dostępu do szkolenia
Szczegóły programu
Trenerzy
